Faktúra č. DFB0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Komunikačná infranštruktúra 07/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 7,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť