Faktúra č. DFB0340/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0340/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 105,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť