Faktúra č. DFB0258/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0258/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 06/2019 SNP 6
  • Dátum doručenia: 01.06.2019
  • Celková hodnota: 246,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť