Faktúra č. DFB0252/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0252/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 7,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť