DFO0046/21 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
405,36 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
119,56 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,33 € |
23.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
350,21 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
43,93 € |
22.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
preprava osôb - obývatelia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DOPRAVA Kálmán s.r.o |
35851163 |
|
228,00 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
503,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
258,05 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
302,38 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
Licencia programu SAZA 07-12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
273,60 € |
17.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
Servisné práce mot.vozidla + STK-EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
711,40 € |
16.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
375,66 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 562,06 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
285,76 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
190,98 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 027,35 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
265,55 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/21 |
vacia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
515,41 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/21 |
kadernicke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
257,60 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/21 |
Ubytovanie+ plná penzia - rekreácia pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Tomáš Balogh |
50916173 |
|
1 350,00 € |
11.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
inštalačné a servisné práce apríl,máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
344,47 € |
10.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
147,08 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
228,25 € |
08.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
159,99 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
školenie zo zásad poskytovaie predlek.prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IVCSO spol. s.r.o. |
36654957 |
|
194,40 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
206,20 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
468,00 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
poskytnuté služby BOZP, OPP máj-jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/21 |
poplatky za telefón 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,07 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |