DFB0372/20 |
služby v oblasti CO za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/20 |
dodávka vody, stočné za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
785,62 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
239,35 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/20 |
tlač - vnútorné tlačivá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
69,30 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/20 |
oprava pračky Candy - výmena ohrievacieho telesa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
66,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
64,32 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
210,41 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
302,95 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
214,14 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/20 |
dvojdňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
960,00 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
185,87 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
418,24 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,14 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/20 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
160,09 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
164,22 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/20 |
inštalácia softvéru na PC v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
154,60 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
177,78 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
194,29 € |
24.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/20 |
vlhčené čistiace utierky pre klientov zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
75,17 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
311,54 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
474,43 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
85,36 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
297,01 € |
20.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
185,95 € |
17.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
239,20 € |
17.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,84 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
254,42 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |