Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
317/20 Objednávame u Vás ručný mixér Saturn ST-FP9064 (500 W, čierny) - 1 kus. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Engler Corp, s.r.o. 36793001 0,00 € 02.10.2020 31.10.2020 Objednávka
319/20 Objednávame u Vás tovar: vata buničitá nebielená 46x60 cm, 2 kartóny á 3 bal. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Poľnohospodárske družstvo Radošinka 00205851 0,00 € 02.10.2020 31.10.2020 Objednávka
DFB0513/20 zdravotnícka starostlivosť za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DDKKMED s.r.o. 44902239 100,00 € 02.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0496/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 197,81 € 02.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0488/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFB0503/20 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 18,78 € 01.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0506/20 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 01.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0502/20 záloha za dodávku plynu za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 01.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0501/20 záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 01.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0495/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 95,18 € 01.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0494/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 149,82 € 01.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0493/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 449,48 € 01.10.2020 19.11.2020 Faktúra
DFK0001/20 dodávka tovaru - priemyselná pračka RX135 E Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CLEANING s.r.o. 31571441 4 980,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0517/20 telekomunikačné služby za 9/2020 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,34 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0516/20 telekomunikačné služby za 9/2020 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0534/20 poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Hana Lenčéšová 50965166 400,00 € 01.10.2020 26.11.2020 Faktúra
307/20 Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 0,00 € 30.09.2020 28.10.2020 Objednávka
308/20 Objednávame u Vás Mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 30.09.2020 28.10.2020 Objednávka
309/20 Objednávame u Vás potraviny. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 30.09.2020 28.10.2020 Objednávka
310/20 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 30.09.2020 28.10.2020 Objednávka