314/19 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Objednávka |
315/19 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KON-RAD spol , s. r .o |
00684104 |
|
0,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0521/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KON-RAD spol , s. r .o |
00684104 |
|
613,57 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
312/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0526/19 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
501,42 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/19 |
oprava pračky a sušičky IPSO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
554,00 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
147,28 € |
26.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
226,86 € |
22.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
169,50 € |
22.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
309/19 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
310/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
311/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFO0032/19 |
dodávka pre prijímateľov zariadenia - ošetrujúci a masážny hydrogél |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
48,00 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
388,73 € |
21.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
595,73 € |
21.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
308/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0506/19 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
181,44 € |
20.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/19 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
354,90 € |
20.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/19 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 627,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
141,99 € |
19.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |