Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0067/21 kadernícke práce pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 252,00 € 03.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFB0408/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 151,15 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0409/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 481,47 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0434/21 poskytnuté služby BOZP-OPP sept.-okt.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFB0407/21 záloha na EE 112021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 183,31 € 01.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0406/21 záloha na EE 112021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 151,62 € 01.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0423/21 poplatky za telekom.služby- internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,93 € 01.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0422/21 poplatky za telekomunikačné služby - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 12,00 € 01.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0421/21 poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 47,26 € 01.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0430/21 vyúčtovanie EE za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 339,32 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0429/21 Vyúčtovanie EE za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 74,76 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0415/21 odvoz a uloženie odpad. kontajnera Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 270,38 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0411/21 pekárenske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 388,21 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFK0002/21 prevedené práce na akcií"Rekonštrukcia kúpelní a okien na schodisku" Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 YUKO spol. s r.o. 31439926 34 241,74 € 31.10.2021 29.11.2021 Faktúra
DFO0068/21 lieky pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 751,31 € 30.10.2021 29.11.2021 Faktúra
0059/21 objednávame si u Vás opravu priemyselnej sušičky Electrolux Wascator T 3650 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS - servis s.r.o. 47575930 0,00 € 29.10.2021 29.10.2021 Objednávka
DFB0413/21 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 566,57 € 29.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0403/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 452,33 € 28.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0416/21 predplatné ÚJ SZÓ od 3.1.2022-2.7.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DUEL-PRESS s.r.o 35722517 105,50 € 28.10.2021 18.11.2021 Faktúra
Zmluva č. 11/2021/DSSHB Holičské služby na rok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Kissová Kristína 0,00 € 28.10.2021 01.01.2022 31.12.2022 06.12.2021 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »