Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0005/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 11.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0003/19 ročná podpora pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Peter Slížik-SPTec 51061902 300,00 € 10.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0008/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 592,37 € 10.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0004/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 18,96 € 10.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0001/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,75 € 08.01.2019 21.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9