DFB0251/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,72 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/19 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/19 |
vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 229,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,97 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,99 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
324,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
980,32 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
23.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
23.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
90,52 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/19 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
156,23 € |
16.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
740,60 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
79,74 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/19 |
plachty, plienky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
507,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
141,44 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
88,10 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
256,18 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
64,64 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
627,47 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
oprava práčky BOSCH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
fa MAMI - Ivan Bedeč |
34306323 |
|
85,00 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
107,95 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
653,92 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |