Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0251/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,72 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0250/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,68 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0246/19 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0249/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0254/19 odber kuchynských odpadov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 230,40 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0256/19 vyúčtovanie plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 229,40 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0255/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 345,97 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0248/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 42,99 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0253/19 voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 324,00 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0252/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 980,32 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 23.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 23.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0245/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 192,00 € 17.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0242/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 90,52 € 17.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0241/19 seminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 VEMA,s.r.o. 31355374 54,00 € 16.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0247/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 156,23 € 16.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0240/19 revízie zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,40 € 13.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0238/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 740,60 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0237/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 79,74 € 11.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFO0031/19 plachty, plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 507,20 € 10.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0235/19 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 141,44 € 09.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0236/19 revízie zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,40 € 09.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0228/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 88,10 € 06.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFO0028/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 256,18 € 06.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0231/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 144,00 € 05.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0244/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 64,64 € 05.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0243/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 627,47 € 05.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0227/19 oprava práčky BOSCH Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 fa MAMI - Ivan Bedeč 34306323 85,00 € 02.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0226/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 107,95 € 02.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0220/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 653,92 € 02.12.2019 04.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »