Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0139/19 vývoz septíku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 168,00 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0133/19 kancelárske potreby,tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 310,93 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0127/19 hygienické potreby-zásobníky,náplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 205,74 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0126/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 555,01 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFO0016/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 286,75 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFO0015/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 90,36 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFO0014/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 111,01 € 31.07.2019 30.08.2019 Faktúra
DFB0125/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 376,14 € 30.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0141/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0138/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0129/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 221,09 € 29.07.2019 03.09.2019 Faktúra
232019 Umývací a oplachovací prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 130,56 € 19.07.2019 17.08.2019 Objednávka
DFB0122/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 500,58 € 18.07.2019 03.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 3/2019/DSSPas Zásobníky na hygienický papier, tekuté mydlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 323,00 € 17.07.2019 30.07.2019 16.07.2022 02.09.2019 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
202019 Zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 352,00 € 15.07.2019 13.08.2019 Objednávka
DFB0119/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 636,64 € 12.07.2019 17.08.2019 Faktúra
212019 Zásobník na papierové utierky, zásobník na toaletný papier, zásobník na mydlo, náplne do zásobníkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 164,44 € 11.07.2019 09.08.2019 Objednávka
182019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 200,00 € 10.07.2019 08.08.2019 Objednávka
192019 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 300,00 € 10.07.2019 08.08.2019 Objednávka
DFB0118/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 716,00 € 02.07.2019 17.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »