DFB0139/19 |
vývoz septíku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/19 |
kancelárske potreby,tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
310,93 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/19 |
hygienické potreby-zásobníky,náplne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
205,74 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
555,01 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
286,75 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
90,36 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
111,01 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/19 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
376,14 € |
30.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
221,09 € |
29.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
232019 |
Umývací a oplachovací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
130,56 € |
19.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0122/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
500,58 € |
18.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2019/DSSPas |
Zásobníky na hygienický papier, tekuté mydlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
323,00 € |
17.07.2019 |
30.07.2019 |
16.07.2022 |
02.09.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
202019 |
Zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
352,00 € |
15.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0119/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
636,64 € |
12.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
212019 |
Zásobník na papierové utierky, zásobník na toaletný papier, zásobník na mydlo, náplne do zásobníkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
164,44 € |
11.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
182019 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
200,00 € |
10.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
192019 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
300,00 € |
10.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0118/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
716,00 € |
02.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |