58/2020 |
Objednávame u Vás murárske a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mário Bičan |
50364898 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0392/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
12,60 € |
06.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/20 |
služby mobilnej siete 1.10.2020-31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,16 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/20 |
Oximeter ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SAD Logisztikai és Online Média Kft. |
1309190878 |
|
22,40 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/20 |
strava ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
48,00 € |
04.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/20 |
Internet od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
9,98 € |
04.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/20 |
Parkety + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
419,40 € |
04.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020 |
Objednávame u Vás parkety QS Classic,soklovú lištu,plast k lište a podložku pod parkety |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020 |
Objednávame u Vás odstránenie závad po revíznej kontrole na plynovode |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
0,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0377/20 |
činnosť BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
02.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/20 |
služby pevnej siete + Magio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/20 |
mobilný internet od 01.10.2020 do 31.10.2020 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/20 |
mobilný internet od 01.10.2020 do 31.10.2020 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/20 |
plyn od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/20 |
plyn ŠZ od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/20 |
plyn od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/20 |
elektrika od 01.10.2020 do 31.10.2020 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
253,51 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
325,12 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |