68/2020 |
Objednávame u Vás maliarske a murárske práce v kancelárii ekonóma |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mário Bičan |
50364898 |
|
0,00 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0407/20 |
elektro práce-káblovanie,montáž zásuviek a svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
René Renáč - ELEKTROMONTÁŽE |
46739581 |
|
130,00 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20 |
svietidlá,elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
301,66 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
46118985 |
|
0,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020 |
Objednávame u Vás svietidlá a materiál na montáž svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
0,00 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0402/20 |
učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
46118985 |
|
126,95 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20 |
audiovrátnik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
568,00 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
47,22 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
144,22 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
200,47 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 13.11.2020 si u Vás objednávame dvere so zárubňami aj s kovaním. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020 |
Objednávame u Vás opravu izolácie strešných dverí na budove Špecializovaného zariadenia na ul. Priečnej 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. |
36259055 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie pre 34 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0396/20 |
záloha dvere+zárubne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
1 600,00 € |
13.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/20 |
oprava plynovodu po revízii |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
1 050,00 € |
13.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2020/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
12.11.2022 |
13.11.2020 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
56/2020 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž audiovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020 |
Objednávame u Vás Internet S do Špecializovaného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0395/20 |
murárske a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mário Bičan |
50364898 |
|
3 300,00 € |
11.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
120,67 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |