Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0445/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 78,87 € 11.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0444/20 tabletová soľ do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 110,00 € 10.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0443/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 595,92 € 09.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFO0046/20 pedikérske a manikérske služby 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,40 € 09.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0454/20 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 49,41 € 08.09.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0442/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 91,68 € 08.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0440/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 103,27 € 07.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0439/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 40,69 € 07.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0433/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 40,21 € 04.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0449/20 odber KO 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 18,00 € 03.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0432/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 70,99 € 03.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0435/20 dodávka tepla 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 3 299,82 € 02.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0434/20 záloha plyn 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 22,00 € 02.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFO0044/20 strihanie PSS 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 282,00 € 02.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0447/20 mobil 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 101,95 € 01.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0446/20 telefónne poplatky 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,05 € 01.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0448/20 vyúčtovanie elektrina 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 265,27 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0453/20 lieky 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 103,61 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0437/20 technické správy 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 222,00 € 31.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0431/20 potraviny-obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 2 850,00 € 31.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0441/20 slžby BOZP 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0438/20 Pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 299,26 € 31.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFO0047/20 lieky 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 609,61 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFO0045/20 lieky 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 177,96 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0424/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 65,12 € 28.08.2020 29.09.2020 Faktúra
DFB0422/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 340,49 € 28.08.2020 29.09.2020 Faktúra
DFB0423/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 30,60 € 28.08.2020 29.09.2020 Faktúra
DFB0421/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 612,43 € 26.08.2020 29.09.2020 Faktúra
DFB0436/20 dodávka el. energie 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 016,04 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0420/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 41,88 € 25.08.2020 29.09.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »