Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0505/20 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 49,41 € 09.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0517/20 paušál PZS III.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 09.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0503/20 náplň do vzduchovej dezinfekcie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chiros Medical s.r.o. 36204587 216,00 € 08.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0511/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 93,15 € 07.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0494/20 videoseminár MÚ IV.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 51424266 30,00 € 07.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFO0051/20 anigénový rýchlotest NADAL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 SLOVCARE 46520261 840,00 € 07.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0489/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,67 € 06.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0488/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 34,52 € 06.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0486/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 162,79 € 05.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0484/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 359,52 € 05.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0487/20 stravné poukážky, odmena 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 122,70 € 05.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0482/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 84,13 € 02.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0477/20 služby GDPR 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0476/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 100,94 € 01.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0478/20 stravné poukážky, odmena 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 2 376,77 € 01.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0499/20 mobil 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 105,74 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0498/20 telefónne poplatky 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,43 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0492/20 odber tepla 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 3 299,82 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0490/20 odber plyn 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 22,00 € 01.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0502/20 odber KO 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFO0050/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 423,77 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0535/20 prenájom výdajníka vody IV.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dolphin Central Europe 50046586 64,80 € 01.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0474/20 služby CO 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0475/20 údržba ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 183,18 € 30.09.2020 02.11.2020 Faktúra
DFB0481/20 technické správy 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 222,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0485/20 potraviny-obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 4 449,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0480/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 319,32 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0491/20 služby BOZP 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0497/20 vyúčtovanie elektrina 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 307,78 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0496/20 služby PO III.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Miloš Mičáni 41591305 250,00 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »