DFB0417/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
73,59 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,83 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,27 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
756,00 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
305,68 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
75,11 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,20 € |
18.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
300,79 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
115,14 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
111,51 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,74 € |
13.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
112,73 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
610,74 € |
12.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
165,89 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
116,47 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,27 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/20 |
dvojdňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
1 200,00 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
448,55 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
325,90 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
114,31 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/20 |
pedikérske a manikérske služby 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,10 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/20 |
pedikérske a manikérske služby 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,10 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20 |
predplatné FS rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
05.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
336,00 € |
05.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/20 |
strihanie PSS 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
04.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/20 |
strihanie PSS 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
46,04 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
135,14 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,57 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/20 |
záloha teplo 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |