Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 618,25 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 18.11.2020 20.11.2020 Objednávka
DFB0600/20 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0599/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 326,28 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0582/20 podlahový umývací stroj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ENEFTECH s.r.o 36320625 571,00 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0587/20 bubnová kosačka BDR 620 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Šupa Technika 11906022 1 149,00 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0585/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 79,17 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0584/20 čistič okien WV5 plus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KARCHER s.r.o 43967663 208,99 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0588/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 746,64 € 18.11.2020 09.12.2020 Faktúra
0127/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás podlahový umývací stroj Lavor Sprinter v dohodnutej sume 571 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ENEFTECH s.r.o 36320625 0,00 € 16.11.2020 17.11.2020 Objednávka
0128/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás elektrospotrebiče a kuchynské potreby v dohodnutej sume 3984,40€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALTIS - Ing.L.Polak 11709022 0,00 € 16.11.2020 17.11.2020 Objednávka
0129/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks čistič okien Kärcher WV 5 plus - 79 € a 1 ks predlžovacej súpravy - 45 €. Suma spolu 203, €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KARCHER s.r.o 43967663 0,00 € 16.11.2020 17.11.2020 Objednávka
0130/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás medicínsku váhu MWA 300K-1. na váženie imobilných klientov v dohodnutej sume 1560 € s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MARTES - SK,s.r.o 36387665 0,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Objednávka
DFB0579/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 204,29 € 16.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0592/20 HP tlačiarne farebné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 1 285,54 € 16.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0591/20 skartovač RexelAuto Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 740,00 € 16.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0581/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 156,31 € 16.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0578/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 83,02 € 16.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0586/20 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TZMO Slovakia 36546127 684,00 € 13.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0057/20 ošatenie a obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Phuong Ngo Van 34304665 3 903,00 € 13.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0577/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 130,68 € 13.11.2020 09.12.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »