DFB0554/19 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
25.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
66,01 € |
25.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
87,06 € |
25.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/19 |
voda III.Q.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
545,16 € |
25.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/19 |
váha plošinová s indikátorom FCS C150 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
180,00 € |
24.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,21 € |
22.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/19 |
seminár BA 12.11.2019- 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Judr.Danica Bedlovičová |
52587657 |
|
80,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
300,19 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
151,62 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
207,46 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
524,99 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
79,25 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0101/19 |
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 312€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Naďa Mullerová-NADINEŚ WEAR |
44536887 |
|
0,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0100/19 |
Objednávame si u Vás účasť na odbornom seminári "
Riadiace akty DSS so zameraním na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania ,BOZP zamestnancov a klientov a povinností zariadenia voči Inšpektorátu práce" ktorý sa bude konať dňa 12.11. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Judr.Danica Bedlovičová |
52587657 |
|
0,00 € |
17.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0530/19 |
potraviny,všeob.materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
44,70 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0097/19 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre DSS Šoporňa Štrkovec v dohodnutej sume 300,19 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0098/19 |
Objednávame si u Vás 3 ks orig. toner do tl. Xerox 3020 a 2 ks BK atrament tl. Epson WF 4525 pre DSS Šoporňa- Štrkovec v dohodnutej sume 183,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0099/19 |
Objednávame si u Vás plošinovú váhu FCS- suma 180 € pre DSS Šoporňa -Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0528/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
316,30 € |
15.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
214,30 € |
15.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |