Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0554/19 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 25.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0543/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 66,01 € 25.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0544/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 87,06 € 25.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0540/19 voda III.Q.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 545,16 € 25.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0536/19 váha plošinová s indikátorom FCS C150 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VÁHY PILÁT 50635841 180,00 € 24.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0541/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 115,21 € 22.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0529/19 seminár BA 12.11.2019- 2 osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Judr.Danica Bedlovičová 52587657 80,00 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0531/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 300,19 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0533/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 151,62 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0534/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 207,46 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0535/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 524,99 € 21.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0532/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 79,25 € 18.10.2019 26.11.2019 Faktúra
0101/19 Objednávame si u Vás deratizáciu objektu DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 312€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Naďa Mullerová-NADINEŚ WEAR 44536887 0,00 € 17.10.2019 15.11.2019 Objednávka
0100/19 Objednávame si u Vás účasť na odbornom seminári " Riadiace akty DSS so zameraním na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania ,BOZP zamestnancov a klientov a povinností zariadenia voči Inšpektorátu práce" ktorý sa bude konať dňa 12.11. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Judr.Danica Bedlovičová 52587657 0,00 € 17.10.2019 15.11.2019 Objednávka
DFB0530/19 potraviny,všeob.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 44,70 € 17.10.2019 26.11.2019 Faktúra
0097/19 Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre DSS Šoporňa Štrkovec v dohodnutej sume 300,19 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Objednávka
0098/19 Objednávame si u Vás 3 ks orig. toner do tl. Xerox 3020 a 2 ks BK atrament tl. Epson WF 4525 pre DSS Šoporňa- Štrkovec v dohodnutej sume 183,60 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Objednávka
0099/19 Objednávame si u Vás plošinovú váhu FCS- suma 180 € pre DSS Šoporňa -Štrkovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VÁHY PILÁT 50635841 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Objednávka
DFB0528/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 316,30 € 15.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFB0527/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 214,30 € 15.10.2019 21.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »