Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0551/19 služby GDPR 8/2019 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFO0056/19 lieky 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 195,86 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
DFO0053/19 autobusová doprava Osrblie 28.10.,31.10.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fázik Pavel - Autobusová doprava 36920797 1 065,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0579/19 lieky 10 /19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 73,96 € 31.10.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0562/19 odber kuch.odpadov 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 90,00 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0556/19 BOZP 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0563/19 vyúčtovanie elektriny 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 950,01 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0553/19 Pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 138,34 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0560/19 lieky 10 /19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 1,10 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0539/19 služby CO 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0550/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 59,36 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0549/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 246,39 € 30.10.2019 05.12.2019 Faktúra
0102/19 Objednávame si u Vás preškolenie zamestnancov a servisný zásah v dohodnutej sume 564 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IReSoft s.r.o. 26297850 0,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Objednávka
DFB0545/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 272,04 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0546/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 313,77 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0542/19 Záloha elektrina 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 995,54 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0548/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 659,43 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0547/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 160,99 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0537/19 stravné poukážky,odmena 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 273,79 € 25.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0538/19 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 217,21 € 25.10.2019 28.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »