DFB0551/19 |
služby GDPR 8/2019 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/19 |
lieky 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
195,86 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/19 |
autobusová doprava Osrblie 28.10.,31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fázik Pavel - Autobusová doprava |
36920797 |
|
1 065,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/19 |
lieky 10 /19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
73,96 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/19 |
odber kuch.odpadov 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
90,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/19 |
BOZP 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/19 |
vyúčtovanie elektriny 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
950,01 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/19 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
138,34 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/19 |
lieky 10 /19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,10 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/19 |
služby CO 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
59,36 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
246,39 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0102/19 |
Objednávame si u Vás preškolenie zamestnancov a servisný zásah v dohodnutej sume 564 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0545/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
272,04 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
313,77 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/19 |
Záloha elektrina 11/19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
995,54 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
659,43 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
160,99 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/19 |
stravné poukážky,odmena 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
273,79 € |
25.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
217,21 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |