DFB0302/19 |
Mäsové výrobky 11.04.-22.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
950,82 € |
20.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/19 |
Vodné,stočné 16.03.-15.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 010,55 € |
18.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/19 |
Zemiaky 16.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/19 |
Potraviny 17.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
431,02 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/19 |
Mrazené potraviny 17.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,89 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/19 |
Mliečné výrobky 17.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,26 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/19 |
Potraviny 17.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,71 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/19 |
Cestoviny 17.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,22 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 18.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
514,98 € |
17.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/19 |
Plachta podšitá pre obyvateľov - 20ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Alia Slovakia s.r.o. |
46724761 |
|
300,00 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/19 |
Cestoviny 15.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,23 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/19 |
Potraviny 15.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
476,19 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/19 |
Cestoviny 15.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,90 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/19 |
Mliečné výrobky 15.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
381,08 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/19 |
Právo užívania IS Cygnus-STR,SKL,ZAM (4-6/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
290,40 € |
14.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/19 |
Právo užívania IS Cygnus-SOC,DOK (4-6/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
726,00 € |
14.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/19 |
Náhradná kruhová vložka do koša - 36ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
77,40 € |
14.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/19 |
Chlieb,pečivo 01.04.-10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 145,69 € |
12.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/19 |
Mrazené potraviny 12.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
483,00 € |
12.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/19 |
Zemiaky 11.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
11.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/19 |
Kuchynský riad |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 781,00 € |
11.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/19 |
Ovocie,zelenina 01.04.-10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 226,21 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/19 |
Mrazené potraviny 10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
156,82 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/19 |
Cestoviny 10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,56 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/19 |
Potraviny 10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,08 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/19 |
Mliečné výrobky 10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,38 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 11.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
415,58 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/19 |
Tepelná energia - 04/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
10.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/19 |
Mäsové výrobky 02.04.-10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
573,32 € |
10.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/19 |
Mäso 01.04.-10.04.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 037,47 € |
10.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |