DFB0455/20 |
Vodné,stočné 16.07.-15.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 715,51 € |
23.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/20 |
Revízie výťahov za 3.štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
429,50 € |
21.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/20 |
Chlieb,pečivo 11.08.-20.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
2 096,54 € |
21.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/20 |
Mrazené potraviny 21.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,65 € |
21.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/20 |
Porevízne opravy výťahov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
692,94 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/20 |
Mäso 11.08.-20.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 449,70 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/20 |
Mäsové výrobky 11.08.-18.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
886,06 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/20 |
Káblovka Štandard 01.09.-30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/20 |
Potraviny 19.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 564,79 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/20 |
Potraviny 19.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,27 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/20 |
Potraviny 19.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
867,00 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/20 |
Mrazené potraviny 19.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,85 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/20 |
Pranie bielizne 03.08.-14.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
589,83 € |
18.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/20 |
Oprava elektr.kotla ALBA |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
39,90 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/20 |
Potraviny 17.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 319,16 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/20 |
Potraviny 17.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,94 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/20 |
Mrazené potraviny 14.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,07 € |
14.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/20 |
Potraviny 12.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 714,83 € |
12.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/20 |
Potraviny 12.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
883,36 € |
12.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/20 |
Mrazené potraviny 12.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
441,77 € |
12.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/20 |
Ovocie, zelenina 03.08.-10.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 814,72 € |
11.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/20 |
Chlieb,pečivo 01.08.-10.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 568,05 € |
11.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/20 |
Ročná prehliadka vozidla Škoda Rapid SE-490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
106,43 € |
11.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/20 |
Mäsové výrobky 01.08.-10.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 081,56 € |
10.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/20 |
Mäso 01.08.-10.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 328,80 € |
10.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/20 |
Potraviny 10.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,95 € |
10.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/20 |
Oprava umývačky riadu T-155 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
102,17 € |
07.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/20 |
Oprava elektr.kotla ALBA, typ E-B 150 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
176,90 € |
07.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/20 |
Potraviny 07.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
553,70 € |
07.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/20 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 07/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
07.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |