DFB0487/20 |
Materiál na údržbu (elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
456,14 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/20 |
Potraviny 09.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 871,65 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/20 |
Mrazené potraviny 09.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,25 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/20 |
Potraviny 07.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
603,06 € |
07.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/20 |
Finančný spravodaj ročník 2021-predplatné |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
04.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/20 |
Mrazené potraviny 04.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,02 € |
04.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/20 |
Tepelná energia - 09/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
18 248,88 € |
03.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/20 |
Potraviny 02.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,10 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/20 |
Potraviny 02.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,04 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/20 |
Potraviny 02.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 307,86 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/20 |
Nájomné za garáž - september 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/20 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,18 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/20 |
Plyn 01.09.-30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/20 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 504,49 € |
01.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/20 |
Ovocie,zelenina 21.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 484,90 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/20 |
Elektrická energia - 01.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 585,73 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/20 |
Chlieb,pečivo 21.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 538,52 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/20 |
Pranie bielizne 17.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
643,60 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/20 |
Mäso 21.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 849,86 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/20 |
Mäsové výrobky 21.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
804,41 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/20 |
Potraviny 31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,70 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/20 |
Potraviny 31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
677,66 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/20 |
Služby v oblasti CO - 08/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/20 |
Prenájom hygien.rohoží 01.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/20 |
Mrazené potraviny 28.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,11 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/20 |
Potraviny 26.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 087,18 € |
26.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/20 |
Mrazené potraviny 26.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,68 € |
26.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/20 |
Zelenina 25.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
76,70 € |
25.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/20 |
Ovocie,zelenina 11.08.-20.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 438,38 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/20 |
Potraviny 24.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
485,77 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |