DFB0636/20 |
Mrazené potraviny 20.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
395,93 € |
20.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/20 |
Opravy elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štefan Baláž |
22707174 |
|
1 234,04 € |
18.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/20 |
Potraviny 18.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
884,10 € |
18.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/20 |
Vodné,stočné 16.10.-15.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 636,52 € |
17.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/20 |
Potraviny 16.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 319,79 € |
16.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/20 |
Mrazené potraviny 13.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
479,71 € |
13.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/20 |
Ovocie, zelenina 02.11.-10.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 390,04 € |
12.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/20 |
Mrazené potraviny 11.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
406,08 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/20 |
Potraviny 11.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,59 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/20 |
Potraviny 11.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 348,00 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/20 |
Chlieb,pečivo 02.11.-10.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 565,50 € |
11.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/20 |
Mäso 02.11.-10.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 119,08 € |
10.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/20 |
Mäsové výrobky 01.11.-10.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 504,98 € |
10.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/20 |
Potraviny 09.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
904,89 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/20 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 10/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/20 |
Servisná prehliadka a výmena pneumatík-Volkswagen |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
519,84 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/20 |
Výmena pneumatík na vozidle Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
229,63 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/20 |
Mrazené potraviny 06.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,84 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/20 |
Potraviny 05.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,22 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/20 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 109,66 € |
05.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/20 |
Potraviny 04.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 012,23 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/20 |
Mrazené potraviny 04.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
453,79 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/20 |
Mrazené potraviny 04.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,87 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/20 |
Tepelná energia - 11/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
18 248,88 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/20 |
Potraviny 02.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 361,22 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0615/20 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 182,54 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/20 |
Plyn 01.11.-30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/20 |
Nájomné za garáž - november 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/20 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/20 |
Služby v oblasti CO - 10/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |