DFB0306/20 |
Potraviny 08.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 008,00 € |
08.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/20 |
Potraviny 08.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,90 € |
08.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/20 |
Med vážený 08.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/20 |
Revízie výťahov za 2.štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
429,50 € |
05.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/20 |
Mzdy a poist.fondy za zamest.MÚ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MESTO SENICA |
00309974 |
|
2 007,79 € |
03.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
Potraviny 03.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
845,63 € |
03.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/20 |
Mrazené potraviny 03.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
498,73 € |
03.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
Potraviny 03.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
832,23 € |
03.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/20 |
Údržbársky materiál 09.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
236,33 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/20 |
Kancelársky materiál 11.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
2 424,96 € |
02.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
Tepelná energia - 06/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 207,97 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/20 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 622,34 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
Čistiace prostriedky 03.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
4 641,91 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
Nájomné za garáž - jún 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
Potraviny 01.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
771,23 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/20 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
Plyn 01.06.-30.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 05/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
Služby v oblasti CO - 05/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/20 |
Prenájom hygien.rohoží 01.05.-31.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
89,48 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
Chlieb,pečivo 21.05.-30.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
713,36 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
Pranie bielizne 18.05.-29.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
529,42 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
Mäso 21.05.-31.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 154,03 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
Mäsové výrobky 21.05.-30.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
442,25 € |
30.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
Ovocie,zelenina 21.05.-29.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
943,75 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
Mrazené potraviny 29.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,97 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
Mrazené potraviny 29.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,54 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/20 |
Potraviny 27.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
975,40 € |
27.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/20 |
Mrazené potraviny 27.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,52 € |
27.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/20 |
Zdravotný materiál-vitamínové doplnky-z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
955,20 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |