DFB0343/20 |
Služby v oblasti CO - 06/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
Potraviny 29.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
640,58 € |
29.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20 |
Potraviny 24.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
869,11 € |
24.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/20 |
Mrazené potraviny 24.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
365,98 € |
24.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/20 |
Renovácia tonerov - 35ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
922,88 € |
24.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
Oprava elektr.kotla BI-100EZ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
102,73 € |
23.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/20 |
Oprava práčky PRIMUS - FS10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
181,00 € |
22.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20 |
Káblovka Štandard 01.07.-31.07.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
22.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20 |
Pranie bielizne 01.06.-15.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
756,41 € |
22.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20 |
Potraviny 22.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 136,39 € |
22.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/20 |
Potraviny 22.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
654,14 € |
22.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
Ovocie,zelenina 11.06.-19.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 005,88 € |
21.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20 |
Chlieb,pečivo 11.06.-20.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 061,64 € |
21.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/20 |
Mäso 11.06.-20.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 578,70 € |
20.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/20 |
Mäsové výrobky 11.06.-20.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
321,49 € |
20.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/20 |
Vodné,stočné 16.05.-15.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 552,21 € |
17.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/20 |
Kancelárska kartotéková skrinka 1ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
310,80 € |
17.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/20 |
Potraviny 17.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
759,22 € |
17.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/20 |
Mrazené potraviny 17.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
246,44 € |
17.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/20 |
Potraviny 15.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
942,30 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/20 |
Materiál na údržbu (elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
90,60 € |
11.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/20 |
Ovocie,zelenina 01.06.-10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 280,02 € |
11.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
Chlieb,pečivo 01.06.-10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
764,53 € |
11.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/20 |
Potraviny 10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 385,20 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/20 |
Mrazené potraviny 10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,76 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/20 |
Mrazené potraviny 10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
379,01 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/20 |
Mäsové výrobky 01.06.-10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
772,51 € |
10.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/20 |
Mäso 01.06.-10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 161,85 € |
10.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/20 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov - 830 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 211,80 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
Potraviny 08.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
388,64 € |
08.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |