DFB0873/19 |
Revízie hydrantov a hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PYROHAL-Jaroslav Halaš |
37173952 |
|
387,96 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0884/19 |
Mäsové výrobky 21.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 252,52 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0893/19 |
Pranie bielizne - 11/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
561,22 € |
29.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0885/19 |
Mäso 20.11.-29.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
947,56 € |
29.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/19 |
Robot univer.RE-22 s prísluš. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
11 739,56 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0865/19 |
Mrazené potraviny 27.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
203,20 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0864/19 |
Potraviny 27.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
189,81 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0863/19 |
Mliečné výrobky 27.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
277,83 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0870/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 28.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
549,63 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0862/19 |
Porevízne opravy výťahov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
652,61 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0861/19 |
Káblovka Štandard 01.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0869/19 |
Ovocie,zelenina 12.11.-20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 065,28 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0860/19 |
Vodné,stočné 16.10.-15.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 303,37 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0859/19 |
Ryby-zavináče 25.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,04 € |
25.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0858/19 |
Potraviny 25.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
551,19 € |
25.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0857/19 |
Mliečné výrobky 25.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
400,10 € |
25.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0879/19 |
Prezutie pneumatík- Škoda Rapid SE-490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
58,27 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0878/19 |
Prezutie pneumatík-Volkswagen Transportér SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
63,19 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0852/19 |
Zemiaky 22.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
22.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0854/19 |
Oprava-repas filtrov do digestorov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 152,00 € |
22.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0853/19 |
Servis a údržba VZT, chladiac.zariadení |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
846,00 € |
22.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0866/19 |
Chlieb,pečivo 11.11.-20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
684,07 € |
22.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0868/19 |
Mäsové výrobky 11.11.-20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
366,41 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0867/19 |
Mäso 11.11.-20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 107,87 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0850/19 |
Potraviny 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,60 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/19 |
Potraviny 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
568,73 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0848/19 |
Cestoviny 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,45 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0847/19 |
Potraviny 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
243,39 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0846/19 |
Mliečné výrobky 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,29 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0845/19 |
Mrazené potraviny 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,34 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |