DFB0737/19 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
139,20 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/19 |
Ovocie,zelenina 23.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 005,86 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0721/19 |
Mäsové výrobky 21.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
656,57 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0716/19 |
Mäso 21.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 170,46 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/19 |
Mliečné výrobky 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
492,49 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/19 |
Potraviny 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,99 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/19 |
Cestoviny 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,78 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0084/19 |
Objednávame si u Vás: Vykonanie verejného obstarávania u nadlimitnej zákazky na zabezpečenie potravín v pozícii mandatára. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36234141 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0703/19 |
Mrazené potraviny 27.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
509,03 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0705/19 |
Ovocie,zelenina 11.09.-20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 199,03 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0701/19 |
Zemiaky 24.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/19 |
Zemiaky 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/19 |
Zemiaky 12.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/19 |
Deratizačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
782,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/19 |
Dezinsekčné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
385,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0704/19 |
Chlieb,pečivo 11.09.-20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
786,84 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/19 |
Cestoviny 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,23 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/19 |
Potraviny 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 043,45 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/19 |
Mliečné výrobky 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
416,02 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/19 |
Mrazené potraviny 06.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,25 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |