DFB0766/19 |
Oprava el.kotla |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
151,08 € |
17.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0088/19 |
Objednávame si u Vás: Oprava el.kotla. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0770/19 |
Ovocie,zelenina 01.10.-11.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 605,83 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0758/19 |
Zemiaky 15.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0759/19 |
Zdravotná, pracovná obuv 48 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 365,60 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0767/19 |
Potraviny 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
447,56 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0762/19 |
Cestoviny 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,08 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0761/19 |
Mliečné výrobky 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
353,17 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0760/19 |
Mrazené potraviny 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,52 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0791/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
756,11 € |
16.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0086/19 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0087/19 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0757/19 |
Zemiaky 08.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0754/19 |
Mliečné výrobky 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,02 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/19 |
Potraviny 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
268,14 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0748/19 |
Potraviny 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
413,46 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 802,65 € |
11.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0753/19 |
Právo užívania IS Cygnus-STR,SKL,ZAM(10-12/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
290,40 € |
11.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0752/19 |
Právo užívania IS Cygnus-SOC,DOK(10-12/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
726,00 € |
11.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0765/19 |
Chlieb,pečivo 01.10.-10.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
713,66 € |
11.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |