DFB0960/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
223,20 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0953/19 |
Ovocie,zelenina 11.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 448,94 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0964/19 |
Elektrická energia - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 861,31 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0965/19 |
Vodné,stočné 16.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
753,40 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0962/19 |
Chlieb,pečivo 21.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 144,32 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0963/19 |
Pranie bielizne - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
650,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0952/19 |
Mäsové výrobky 21.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
903,85 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0951/19 |
Mäso 21.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 382,54 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0957/19 |
Zemiaky 31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0956/19 |
Zemiaky 23.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0958/19 |
Služby v oblasti CO - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0955/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
65,87 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0954/19 |
Separovaný zber odpadov 7-12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
156,10 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0961/19 |
Telefónne poplatky 01.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,01 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0947/19 |
Mliečné výrobky 30.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,52 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0946/19 |
Potraviny 30.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
505,12 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0945/19 |
Cestoviny 30.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,28 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0944/19 |
Mrazené potraviny 30.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,19 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0959/19 |
Výkony pracovnej zdravotnej služby - IV.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou SKALICA,a.s. |
44444761 |
|
216,00 € |
30.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0950/19 |
Chlieb,pečivo 11.12.-20.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 089,11 € |
27.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |