Faktúra č. DFO0009/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0009/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-Vlhčené utierky
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 407,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť