Faktúra č. DFŠ0141/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0141/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky, mäso
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 69,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/2019/ŠJ,11.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť