Faktúra č. 211054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211054
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel verejného osvetlenia na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 5 243,10 €
  • Identifikácia objednávky: 21008
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť